Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-10-22-004619-a-c1
Дійсний21 лист 2025 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-25-27339
Ціна договору123 120 UAH з ПДВ
Ціна договору102 600 UAH без ПДВ
Дата підписання21 лист 2025
Дата завершення договору01 лип 2026 13:49
ТендерUA-2025-10-22-004619-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Цегла керамічна, одинарна, повнотіла, М 100 (або еквівалент)Код ДК021: 44111100-2 Цегла | 12 000 штука | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
НазваТОВ "УКРЄВРОСВІТ"
Назва організаціїТОВ "УКРЄВРОСВІТ"
Код34854163
АдресаУкраїна, 81652, Львівська область, місто Новий Розділ, ПРОСПЕКТ ШЕВЧЕНКА, будинок 15, А
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір №53-124-01-25-27339 від 21.11.2025.PDF | Підписаний договір | Договір | 26 листопада 2025 09:37:39 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 01 липня 2026 13:49:54 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 180 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
123 120.00UAH з ПДВ