Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-11-15-000179-a-c1
Дійсний09 груд 2025 00:00 - 25 груд 2025 00:00
Номер75
Ціна договору1 185 720 UAH без ПДВ
Дата підписання09 груд 2025
ТендерUA-2025-11-15-000179-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Панель відображення інформації DHI-LM55-F400 55'' дюйма 3840×2160 Монітор Dahua або його еквівалент Код ДК021: 32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання | 22 штука25 100 UAH без ПДВ | До 10 груд 2025 | Україна, Херсонська область |
2 | Панель відображення інформації Монітор 31.5" Philips або його еквівалентКод ДК021: 32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання | 40 штука15 838 UAH без ПДВ | До 10 груд 2025 | Україна, Херсонська область |
Інформація про замовника
Інформація про постачальника
Назва організаціїФОП "ЗУБ АНДРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ"
Код3169712593
АдресаУкраїна, 36014, Полтавська область, місто Полтава, ВУЛИЦЯ УЮТНА, будинок 22, квартира 19
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір №75 від 09.12.2025.pdf | Підписаний договір | Договір | 09 грудня 2025 13:55:35 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 27 грудня 2025 15:33:01 | Перегляд |
3 | Додаткова угода до договору №75 від 09_12_2025.pdf | Підписаний договір | Зміни | 09 грудня 2025 14:13:33 | Перегляд |
4 | Додаток 3 та 4 до Договору №75 від 09.12.2025.pdf | Додатки до договору | Договір | 27 грудня 2025 15:31:20 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус | |
|---|---|---|---|---|
1. Внести зміни до Договору №75 від 09.12.2025 року в частині реквізитів ЗАМОВНИКА Військова частина А7053 та визначити, відповідно до вимог п.12.2, п. 12.5, п.12.6 договору, розрахункові рахунки з яких здійснюється перерахування грошових коштів :
-р/р – UA388201720343111001100029435
-р/р - UA768201720343161001600029435
замість вказаного у договорі на сторінці 7
2. Пункт 4.1 Договору викласти у наступній редакції : Розрахунок здійснюється шляхом списання бюджетних коштів з рахунку ЗАМОВНИКА за кодом КПКВ 2101020/35/3 КЕКВ 3110 кодом видатків 030 (за рахунок 10% ПДФО та за рахунок субвенцій) та проведення платежів Державною казначейською службою України на поточний банківський рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА протягом 10 банківських днів з моменту підписання видаткової накладної та Акту прийому-передачі товару, рахунків, а саме:
-р/р – UA388201720343111001100029435 – у сумі 182 378,00 грн.
-р/р - UA768201720343161001600029435 – у сумі 1 003 342,00 грн.”
Підпункт 3 пункту 19 Постанови Кабміну Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" | 09 груд 2025 | Aктивний |
Завершено
Сума договору
1 185 720.00UAH без ПДВ