Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-12-22-005880-a-a1
Дійсний27 січ 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-26-28112
Ціна договору2 649 380.4 UAH з ПДВ
Ціна договору2 207 817 UAH без ПДВ
Дата підписання27 січ 2026
Дата завершення договору04 черв 2026 08:27
ТендерUA-2025-12-22-005880-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Рукавички захисні латексні біліКод ДК021: 18424000-7 Рукавички | 50 580 пара | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Біотекс»
Код44725357
АдресаУкраїна, Україна, 04080, місто Київ, вул.Хвойки Вікентія, будинок 18/14
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір від 27.01.2026 №53-124-01-26-28112.pdf | Підписаний договір | Договір | 29 січня 2026 14:20:13 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 04 червня 2026 08:27:02 | Перегляд |
3 | Калькуляція.pdf | Додатки до договору | Договір | 04 червня 2026 08:26:52 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії»; Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
2 649 380.40UAH з ПДВ