Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-12-22-009937-a-c1
Дійсний29 груд 2025 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер332/2025
Ціна договору93 360 UAH з ПДВ
Ціна договору77 800 UAH без ПДВ
Дата підписання29 груд 2025
Дата завершення договору18 серп 2026 14:25
ТендерUA-2025-12-22-009937-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Сметана ХУТОРОК 21%, 400г, плівка поліетиленоваКод ДК021: 15550000-8 Молочні продукти різні Атрибути | 200 кілограм92.5 UAH без ПДВ | Від 01 січ 2026
До 31 груд 2026 | Україна, Полтавська область, відповідно до документації |
2 | Кефір МОЛОКОЗАВОД №1 500г 2,5% плівка поліетиленоваКод ДК021: 15550000-8 Молочні продукти різні Атрибути | 500 кілограм33.6 UAH без ПДВ | Від 01 січ 2026
До 31 груд 2026 | Україна, Полтавська область, відповідно до документації |
3 | Йогурт МОЛОКОЗАВОД №1 без наповнювачів 1,5%, 500г, плівка поліетиленоваКод ДК021: 15550000-8 Молочні продукти різні Атрибути | 1 000 кілограм42.5 UAH без ПДВ | Від 01 січ 2026
До 31 груд 2026 | Україна, Полтавська область, відповідно до документації |
Інформація про замовника
Назва організаціїВІДДІЛ ОСВІТИ ШИШАЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Код40177793
АдресаУкраїна, 38000, Полтавська область, селище Шишаки, вул. Соборності, 2
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМ-КАСКАД"
Код45346906
АдресаУкраїна, 37800, Полтавська область, Хорол, Лубенський р-н, місто Хорол, вул.Залізнична, будинок 28А, квартира 9
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 332_2025.pdf | Підписаний договір | Договір | 30 грудня 2025 14:40:10 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 18 серпня 2026 14:25:43 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Оплата за поставлений Товар здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Постачальника впродовж 20 (двадцяти) календарних днів з моменту отримання Товару, на підставі документів, що підтверджують факт поставки. | Пiсляоплата | 100% | 20 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
93 360.00UAH з ПДВ