Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-01-21-008465-a-b1
Дійсний28 січ 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер8465-а
Ціна договору401 880 UAH без ПДВ
Дата підписання28 січ 2026
ТендерUA-2026-01-21-008465-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Кефір 2,5% 1000г п/е плівка ТМ "Молочний шлях"Код ДК021: 15550000-8 Молочні продукти різні Атрибути | 8 395 кілограм34 UAH без ПДВ | До 31 груд 2026 | Україна, 20709, Черкаська область, Сміла, ВУЛИЦЯ СЕМЕНА МОРОЧКОВСЬКОГО, будинок 86А |
2 | Сметана МОЛОЧНИЙ ШЛЯХ 21 % 400 г. п\е плівкаКод ДК021: 15550000-8 Молочні продукти різні Атрибути | 850 кілограм137 UAH без ПДВ | До 31 груд 2026 | Україна, 20709, Черкаська область, Сміла, ВУЛИЦЯ СЕМЕНА МОРОЧКОВСЬКОГО, будинок 86А |
Інформація про замовника
Назва організаціїСмілянський психоневрологічний інтернат
Код03189802
АдресаУкраїна, 20709, Черкаська область, Сміла, ВУЛИЦЯ СЕМЕНА МОРОЧКОВСЬКОГО, будинок 86А
Інформація про постачальника
Назва організаціїФізична особа-підприємець Педяш Наталія Григорівна
Код2438902341
АдресаУкраїна, 20701, Черкаська область, Сміла, вулиця Вячеслава Чорновола, будинок 56, квартира 122
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Дог 8465 а.pdf | Підписаний договір | Договір | 29 січня 2026 11:39:51 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 29 січня 2026 11:40:32 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: 4.1. Оплата товару проводиться у нацiональнiй валютi України.
4.2. Розрахунок за товар здійснюється лише пiсля його фактичного отримання Замовником на пiдставi належним чином оформлених видаткових накладних Постачальника впродовж 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання товару та пiсля підписання Сторонами накладної, що є підставою для оплати.
4.3. У разi затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється впродовж 5 (п’яти) робочих днiв з моменту отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупiвлi на свiй рахунок.
4.4. Датою розрахункiв за цим Договором вважаютъ день надходження коштiв на розрахунковий рахунок Постачальника.
4.5. До кожної партії товару що постачаєтъся, Постачальник обов’язково надає Замовнику накладні, завiренi представником Постачальника, уповноваженим на пiдписання господарських та фінансових документiв.
4.6. Товар, що поставляється Постачальником, оплачується Замовником за попередньо узгодженою обома Сторонами цiною вiдповiдно до Роздiлу ІІІ цього Договору.
4.7. Оплата за товар проводиться Замовником за рахунок бюджетних коштів з вiдповiдного рахунку, вікритого в Державнiй казначейськiй службі України. | Пiсляоплата | 100% | 5 (робочі) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
401 880.00UAH без ПДВ