Договір: ДК 021-2015 15530000-2 Вершкове масло (Масло солодковершкове фасоване 72,5% жирності)
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-02-04-009271-a-a2
Дійсний19 лют 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер12
Ціна договору80 079.3 UAH без ПДВ
Дата підписання19 лют 2026
ТендерUA-2026-02-04-009271-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Масло "Селянське" фасоване, 72,5% жиру, 180г /ТМ РадиМо/Код ДК021: 15530000-2 Вершкове масло Атрибути | 200.7 кілограм399 UAH без ПДВ | До 31 груд 2026 | Україна, 80381, Львівська область, Дубляни, Шевченка 19 |
Інформація про замовника
Назва організаціїДублянський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Львівської міської ради
Код31583987
АдресаУкраїна, 80381, Львівська область, м. Дубляни, вул. Шевченка,19
Інформація про постачальника
Назва організаціїФОП "ПІТУЛА АНДРІЙ ОМЕЛЯНОВИЧ"
Код2235612816
АдресаУкраїна, 81200, Львівська область, Львівський район, місто Перемишляни ВУЛ. ЗАЛИПСЬКА будинок 69
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | договір 12 масло.pdf | Не вказано | Договір | 19 лютого 2026 11:11:12 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 19 лютого 2026 11:13:44 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Розрахунок за поставлену партію Товару здійснюється в розмірі 100 % упродовж 20 (двадцяти) робочих днів з дати поставки Товару на адресу Замовника на підставі наданого оригіналу видаткової накладної та рахунку на Товар. Розрахунки за цим Договором здійснюються відповідно до пп. 2 п. 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. № 590 (зі змінами та доповненнями) в національній валюті України гривні у безготівковій формі шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок Постачальника, що вказаний у цьому Договорі. Замовник здійснює оплату в межах отриманого бюджетного фінансування. У разі затримки бюджетного фінансування та/або здійснення платежів з незалежних від Замовника причин, строк виконання платіжних зобов’язань Замовника відстрочується до усунення зазначених обставин, а оплата за поставлений товар здійснюється після отримання Замовником відповідного бюджетного фінансування та/або можливості здійснити платежі. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений Товар здійснюється упродовж 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. | Пiсляоплата | 100% | 20 (робочі) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | подання заявки | Повторювана поставка | 100% | 2 (робочі) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
80 079.30UAH без ПДВ