Договір: розподіл електричної енергії (розподіл електричної енергії) для забезпечення адміністративних будівель університету за адресами: м. Київ, ***; *** та прийнятих на баланс Університету об’єктів Київського військового ліцею імені Івана Богуна за адресою: м. Київ, ***
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-02-09-012214-a-a1
Дійсний01 січ 2026 00:00 - 31 груд 2026 23:59
Номер1063Р 17/2/26
Ціна договору9 360 299.88 UAH з ПДВ
Ціна договору7 800 249.9 UAH без ПДВ
Дата підписання09 лют 2026
ТендерUA-2026-02-09-012214-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | розподіл електричної енергії (розподіл електричної енергії) для забезпечення адміністративних будівель університету за адресами: м. Київ, ***; *** та прийнятих на баланс Університету об’єктів Київського військового ліцею імені Івана Богуна за адресою: м. Київ, ***Код ДК021: 65310000-9 Розподіл електричної енергії | 7 900 000 кіловат-година | Від 01 січ 2026
До 31 груд 2026 | Україна, Київська область, Київ |
Інформація про замовника
Назва організаціїНаціональний університет оборони України
Код07834530
АдресаУкраїна
Інформація про постачальника
Назва організаціїПрАТ "ДТЕК Київські Електромережі"
Код41946011
АдресаУкраїна, м. Київ
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір 17 2 26 розподіл.pdf | Підписаний договір | Договір | 09 лютого 2026 15:53:31 | Перегляд |
2 | ДУ до 17 2 26 розподіл.pdf | Підписаний договір | Договір | 09 лютого 2026 15:53:31 | Перегляд |
3 | ДУ № 2 до 1063Р 17 2 26 зміна тарифу травень.pdf | Додатки до договору | Зміни | 25 червня 2026 09:57:17 | Перегляд |
4 | повідомлення до ду 1 до 1063Р 17 2 26 зміна тарифу з травня.doc | Підписаний електронний договір | Зміни | 25 червня 2026 09:58:50 | Перегляд |
5 | постанова 584 зміна ціни травень розподіл Київ (1).pdf | Додатки до договору | Зміни | 25 червня 2026 10:00:13 | Перегляд |
6 | ДУ 3 до 1063 р 17 2 26 зміна тарифу липень.pdf | Додатки до договору | Зміни | 03 серпня 2026 09:52:25 | Перегляд |
7 | постанова НКРЕКП тариф з липня.pdf | Додатки до договору | Зміни | 03 серпня 2026 09:52:40 | Перегляд |
8 | повідомлення ду 3 до 1063Р 17 2 26 зміна тарифу з липня.doc | Підписаний електронний договір | Зміни | 03 серпня 2026 09:53:05 | Перегляд |
9 | ду 4 до 17 2 26 зміна ціни за серпень на оприлюднення.pdf | Додатки до договору | Зміни | 22 вересня 2026 10:32:54 | Перегляд |
10 | № 1237 тариф з 01 серпня 2026 до ДУ4 дог 17.pdf | Забезпечення тендерних пропозицій | Зміни | 22 вересня 2026 10:33:13 | Перегляд |
11 | повідомлення про договір ду 4 до 1063Р 17 2 26 зміна тарифу з серпня та додатковий кошторис.doc | Підписаний електронний договір | Зміни | 22 вересня 2026 10:33:35 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус | |
|---|---|---|---|---|
Повідомлення про внесення змін Підписано | У зв’язку із внесенням змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 05.12.2025 р. № 2018 щодо застосування на період з 01 травня 2026 року тарифу на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів установок зберігання енергії на рівні - 1,00312 грн. за 1 кВт*год (без ПДВ);
Збільшення суми договору на – 332 874,85 грн. за рахунок відшкодування коштів спеціального фонду КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2273 код видатків 010 код надходжень 25010300 вид 1.3.1 на відповідну суму.
Було : сума договору з ПДВ – 8 938 826,40 грн.
Оплата за рахунок коштів: загального фонду КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2273 код видатків 010 на суму – 3 600 000,00 грн.; спеціальний фонд КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2273 код видатків 010 код надходжень 25010300 вид 1.3.1 на суму – 1 500 000,00 грн.; за рахунок відшкодування коштів спеціального фонду КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2273 код видатків 010 код надходжень 25010300 вид 1.3.1 на суму – 3 838 826,40 грн.
Стало: сума договору з ПДВ – 9 271 701,25 грн.
Оплата за рахунок коштів: загального фонду КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2273 код видатків 010 на суму –3 600 000,00 грн.; спеціальний фонд КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2273 код видатків 010 код надходжень 25010300 вид 1.3.1 на суму – 1 500 000,00 грн.; за рахунок відшкодування коштів спеціального фонду КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2273 код видатків 010 код надходжень 25010300 вид 1.3.1 на суму – 4 171 701,25 грн. Підпункт 7 пункту 19 | 24 черв 2026 | Aктивний | |
Повідомлення про внесення змін Підписано | У зв’язку із внесенням змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 05 грудня 2025 року № 2018 щодо застосування:
на період з 01 липня 2026 року тарифу на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів установок зберігання енергії на рівні -1,01248 грн. за 1 кВт*год (без ПДВ);
Зміни вносяться на підставі п.п.7 п.19 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (зі змінами та доповненнями) –
зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.
Було: сума договору з ПДВ – 9 271 701,25 грн.
Оплата за рахунок коштів: загального фонду КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2273 код видатків 010 на суму –3 600 000,00 грн.; спеціальний фонд КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2273 код видатків 010 код надходжень 25010300 вид 1.3.1 на суму – 1 500 000,00 грн.; за рахунок відшкодування коштів спеціального фонду КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2273 код видатків 010 код надходжень 25010300 вид 1.3.1 на суму – 4 171 701,25 грн.
Збільшення суми договору на – 40 966,92 грн. за рахунок відшкодування коштів спеціального фонду КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2273 код видатків 010 код надходжень 25010300 вид 1.3.1 на відповідну суму.
Стало: сума договору з ПДВ – 9 312 668,17 грн.
Оплата за рахунок коштів: загального фонду КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2273 код видатків 010 на суму –3 600 000,00 грн.; спеціальний фонд КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2273 код видатків 010 код надходжень 25010300 вид 1.3.1 на суму – 1 500 000,00 грн.; за рахунок відшкодування коштів спеціального фонду КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2273 код видатків 010 код надходжень 25010300 вид 1.3.1 на суму – 4 212 668,17 грн.
Враховуючи викладене, прошу розглянути питання щодо внесення змін до договору шляхом підписання додаткової угоди в частині збільшення тарифу за одиницю товару та загальної суми договору, решта умов договору залишається без змін. Підпункт 7 пункту 19 | 31 лип 2026 | Aктивний | |
Повідомлення про внесення змін Підписано | у зв’язку з надходженням додаткових кошторисних призначень виникла необхідність здійснити перерозподіл джерела оплати, а саме збільшення зобов’язань за рахунок коштів загального фонду по КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2273 код видатків 010 на суму – 510 000,00 грн. за рахунок зменшення зобов’язань за рахунок відшкодування коштів спеціального фонду по КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2273 код видатків 010 код надходжень 25010300 вид 1.3.1 на відповідну суму.
У зв’язку із внесенням змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 05 грудня 2025 року № 2018 щодо застосування:
на період з 01 серпня 2026 року тарифу на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів установок зберігання енергії на рівні -1,02495 грн. за 1 кВт*год (без ПДВ).
Збільшення суми договору на – 47 631,71 грн. за рахунок відшкодування коштів спеціального фонду КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2273 код видатків 010 код надходжень 25010300 вид 1.3.1 на відповідну суму.
збільшення зобов’язань за рахунок коштів загального фонду по КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2273 код видатків 010 на суму – 510 000,00 грн. за рахунок зменшення зобов’язань за рахунок відшкодування коштів спеціального фонду по КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2273 код видатків 010 код надходжень 25010300 вид 1.3.1 на відповідну суму. Підпункт 7 пункту 19Підпункт 3 пункту 19 | 22 вер 2026 | Aктивний |
Укладено
Сума договору
9 360 299.88UAH з ПДВ