Договір: Картон (код 30190000-7 національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»)
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-02-12-010431-a-a1
Дійсний03 бер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер15/70-48
Ціна договору257 400 UAH з ПДВ
Ціна договору214 500 UAH без ПДВ
Дата підписання03 бер 2026
ТендерUA-2026-02-12-010431-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | КартонКод ДК021: 30197600-2 Оброблені папір і картон | 2 600 аркуш | До 31 бер 2026 | Україна, 01008, Київська область, Київ, вул. Банкова, 6-8 |
Інформація про замовника
Назва організаціїУправління справами Апарату Верховної Ради України
Код20064120
АдресаУкраїна, 01008, Київська область, Київ, вул. Михайла Грушевського, 5
Інформація про постачальника
Назва організаціїПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВСЬКА ФАБРИКА ПАПЕРОВО-БІЛОВИХ ВИРОБІВ "БІБЛЬОС"
Код02470371
АдресаУкраїна, 79013, Львівська область, місто Львів, ВУЛИЦЯ ЯПОНСЬКА, будинок 7
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір від 03.03.2026 №15-70-48.pdf | Підписаний договір | Договір | 03 березня 2026 16:15:55 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 03 березня 2026 16:18:20 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Покупець проводить оплату вартості товару, поставленого на підставі видаткових накладних постачальника, у строк протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту поставки товару покупцю, за умови надходження бюджетного фінансування відповідних видатків на рахунок покупця у поточному році. У випадку відсутності на рахунку покупця бюджетного фінансування, призначеного на оплату товару, покупець проводить оплату поставленого товару протягом 10 (десяти) робочих днів з дня надходження бюджетного фінансування відповідних видатків на рахунок покупця. Оплата товару здійснюється шляхом безготівкового перерахунку коштів на розрахунковий рахунок постачальника. | Пiсляоплата | 100% | 10 (робочі) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
257 400.00UAH з ПДВ