Договір: Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-02-19-010705-a-a1
Дійсний16 бер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер177/2026
Ціна договору135 331.2 UAH з ПДВ
Ціна договору112 776 UAH без ПДВ
Дата підписання16 бер 2026
ТендерUA-2026-02-19-010705-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Туалетний папір «Обухів»Код ДК021: 33761000-2 Туалетний папір | 12 192 рулон | До 31 бер 2026 | Україна, м. Київ |
Інформація про замовника
Назва організаціїУправління державної охорони України
Код00037478
АдресаУкраїна, 01024, м. Київ, м. Київ, вул. Богомольця, 8
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАВЕРНА"
Код19407661
АдресаУкраїна
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір 177.pdf | Підписаний договір | Договір | 16 березня 2026 09:27:06 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 16 березня 2026 09:28:03 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Оплата проводиться згідно з рахунком Продавця протягом 10 (десяти) днів після поставки Товару, оформлення видаткової накладної та акта приймання-передачі. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 7 (семи) днів з дати отримання Покупцем бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.
Датою оплати за Товар вважається дата списання грошових коштів з рахунка Покупця на користь Продавця.
| Пiсляоплата | 100% | 10 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
135 331.20UAH з ПДВ