Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-03-07-000104-a-b2
Дійсний17 бер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер22
Ціна договору45 903.13 UAH з ПДВ
Ціна договору38 252.61 UAH без ПДВ
Дата підписання17 бер 2026
ТендерUA-2026-03-07-000104-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Папір для друку ZOOM A4, 80 г/м2, 500 арк., білийКод ДК021: 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне Атрибути | 321 пачка119.167 UAH без ПДВ | До 13 квіт 2026 | Україна, 17024, Чернігівська область, с-ще Десна |
Інформація про замовника
Назва організаціїВійськова частина А1048
Код07703437
АдресаУкраїна, 17024, Чернігівська область, селище Десна, не застосовується
Інформація про постачальника
НазваТОВ "ВКФ "ВВ"
Назва організаціїТОВ "ВКФ "ВВ"
Код14236166
АдресаУкраїна, 14000, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Г. Полуботка, буд.18
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір А1048 - Папір офісний А4 ZOOM.pdf | Не вказано | Договір | 19 березня 2026 14:42:15 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 19 березня 2026 14:43:58 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: 100 % Післяплата. Розрахунки за фактично поставлений товар проводяться протягом 10 банківських днів після надання належним чином оформлених документів на поставлений товар, а саме, видаткових накладних. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок здійснюється впродовж 10 банківських днів з моменту отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій рахунок | Пiсляоплата | 100% | 10 (банківські) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
45 903.13UAH з ПДВ