Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-03-17-002901-a-a1
Дійсний23 бер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер43
Ціна договору288 690 UAH з ПДВ
Ціна договору240 575 UAH без ПДВ
Дата підписання23 бер 2026
ТендерUA-2026-03-17-002901-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Ковбаса варена з свинини, сорт вищий, ДСТУ 4436, 1 кгКод ДК021: 15130000-8 М’ясопродукти Атрибути | 900 кілограм91.75 UAH без ПДВ | До 25 груд 2026 | Україна, 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Небесної сотні, 13 |
2 | Ковбаса варено-копчена з свинини, курятини, сорт вищий, ДСТУ 4591, 1 кгКод ДК021: 15130000-8 М’ясопродукти Атрибути | 1 600 кілограм98.75 UAH без ПДВ | До 25 груд 2026 | Україна, 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Небесної сотні, 13 |
Інформація про замовника
Назва організаціїУПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Код03195808
АдресаУкраїна, 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Садова, 9/5
Інформація про постачальника
НазваМПП "ХАДЖИБЕЙ"
Назва організаціїМПП "ХАДЖИБЕЙ"
Код24767172
АдресаУкраїна, 65003, Одеська область, місто Одеса, Одеська обл.,Суворовський р-н, вул..Наливна, Ліманчик, Поля зрощування, 9- участок
IBANUA563288450000026007300737116
ПідписантПодгаєць Олег Феліксович
Посада підписантаДиректор
Телефон підписанта+380688824832
email підписантаhadzhibey.od@gmail.com
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Інформація про кінцевого бенефіціарного власника.PDF | Не вказано | Договір | 24 березня 2026 10:29:51 | Перегляд |
2 | Договір 43 від 23.03.2026 МПП Хаджибей.pdf | Підписаний договір | Договір | 24 березня 2026 10:29:52 | Перегляд |
3 | Підписано | Не вказано | Договір | 24 березня 2026 10:30:40 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Розрахунки за поставлений Товар здійснюються на підставі видаткової накладної Постачальника, яка виписується у відповідності до Специфікації. Покупець здійснює оплату за одержаний Товар шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 10 робочих днів з моменту передачі Товару і підписання видаткової накладної. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 10 робочих днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій розрахунковий рахунок. | Пiсляоплата | 100% | 10 (робочі) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
288 690.00UAH з ПДВ