Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-04-02-007726-a-b1
Ціна договору1 141 010 UAH з ПДВ
Ціна договору1 141 010 UAH без ПДВ
ТендерUA-2026-04-02-007726-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | М'якоть без кістки свинна, охолоджена, ДСТУ 4590, 1 кгКод ДК021: 15110000-2 М’ясо Атрибути | 3 460 кілограм171 UAH без ПДВ | До 25 груд 2026 | Україна, 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Небесної сотні, 13 та Костельна, 12 |
2 | М'якоть без кістки теляча, охолоджена, ДСТУ 4589, 1 кгКод ДК021: 15110000-2 М’ясо Атрибути | 40 кілограм260 UAH без ПДВ | До 25 груд 2026 | Україна, 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Небесної сотні, 13 та Костельна, 12 |
3 | Крило 2 фаланги куряче, охолоджене, ДСТУ 3143, 1 кгКод ДК021: 15110000-2 М’ясо Атрибути | 1 000 кілограм97 UAH без ПДВ | До 25 груд 2026 | Україна, 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Небесної сотні, 13 та Костельна, 12 |
4 | Гомілка куряча, охолоджена, перша категорія, ДСТУ 3143, 1 кгКод ДК021: 15110000-2 М’ясо Атрибути | 1 800 кілограм94 UAH без ПДВ | До 25 груд 2026 | Україна, 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Небесної сотні, 13 та Костельна, 12 |
5 | Куряча грудка без кістки, охолоджена, ДСТУ 3143, 1 кгКод ДК021: 15110000-2 М’ясо Атрибути | 410 кілограм175 UAH без ПДВ | До 25 груд 2026 | Україна, 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Небесної сотні, 13 та Костельна, 12 |
6 | Печінка куряча, охолоджена, ДСТУ 3143, 1 кгКод ДК021: 15110000-2 М’ясо Атрибути | 2 010 кілограм100 UAH без ПДВ | До 25 груд 2026 | Україна, 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Небесної сотні, 13 та Костельна, 12 |
Інформація про замовника
Назва організаціїУПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Код03195808
АдресаУкраїна, 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Садова, 9/5
Інформація про постачальника
Назва організаціїФОП "МАЛАХ ОЛЕНА ОЛЕГІВНА"
Код2714611485
АдресаУкраїна, 04114, м. Київ, м. Київ, Вишгородська БУД. 52 КВ. 57 М.КИЇВ
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Розрахунки за поставлений Товар здійснюються на підставі видаткової накладної Постачальника, яка виписується у відповідності до Специфікації. Покупець здійснює оплату за одержаний Товар шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 10 робочих днів з моменту передачі Товару і підписання видаткової накладної. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 10 робочих днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій розрахунковий рахунок. | Пiсляоплата | 100% | 10 (робочі) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Скасовано
Сума договору
1 141 010.00UAH з ПДВ