Договір: Жалюзі горизонтальні тканинні (Відділ в м. Дніпро Харківського територіального управління) (код 39510000-0 національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»)
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-04-06-008847-a-a1
Дійсний01 трав 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер171
Ціна договору67 540 UAH без ПДВ
Дата підписання01 трав 2026
ТендерUA-2026-04-06-008847-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Жалюзі горизонтальні тканинні (Відділ в м. Дніпро Харківського територіального управління)Код ДК021: 39515420-5 Тканинні жалюзі | 101 штука | До 30 черв 2026 | Україна, 49019, Дніпропетровська область, Дніпро, проспект Свободи, 82-А, літ. Б-2 |
Інформація про замовника
Назва організаціїНАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ
Код39751280
АдресаУкраїна, 03035, Київська область, Київ, вулиця Дениса Монастирського, будинок 3
Інформація про постачальника
Назва організаціїФОП "ГОРОВИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ"
Код2757111037
АдресаУкраїна, 69120, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Завади Богдана будинок 24 квартира 10
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір 171 від 01.05.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 01 травня 2026 13:06:53 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 01 травня 2026 13:07:29 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Покупець проводить оплату вартості товару, поставленого та встановленого на підставі видаткових накладних, актів встановлення і рахунків постачальника, у строк протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту поставки та встановлення товару покупцю, за умови надходження бюджетного фінансування відповідних видатків на рахунок покупця у поточному році. У разі відсутності на розрахунковому рахунку покупця бюджетного фінансування, призначеного на оплату товару, покупець проводить оплату поставленого товару протягом 10 (десяти) робочих днів з дня надходження бюджетного фінансування відповідних видатків на рахунок покупця. Оплата товару здійснюється шляхом безготівкового перерахунку коштів на розрахунковий рахунок постачальника. Більш детально в проєкті договору (додаток 2 до тендерної документації). | Пiсляоплата | 100% | 10 (робочі) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
67 540.00UAH без ПДВ