Договір: Лот 2 - Послуги з повірки засобів вимірювальної техніки (НЯ ОСР)
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-04-24-007174-a-a2
Дійсний22 трав 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
НомерЛМ26-03114-56
Ціна договору40 021.32 UAH з ПДВ
Ціна договору33 351.1 UAH без ПДВ
Дата підписання22 трав 2026
ТендерUA-2026-04-24-007174-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Послуги з повірки засобів вимірювальної техніки (НЯ ОСР)Код ДК021: 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів | 1 послуга | До 31 груд 2026 | Україна, Відповідно до документації |
Інформація про замовника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТОГАЗ ТЕПЛО"
Код42399765
АдресаУкраїна, 04116, м. Київ, Шевченківський район, вулиця Шолуденка, будинок 1
Інформація про постачальника
Назва організаціїДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
Код04725912
АдресаУкраїна, 79005, Львівська область, Львів, КНЯЗЯ РОМАНА, будинок 38
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір повірки ЗВТ НЯ ОСР.pdf | Підписаний договір | Договір | 25 травня 2026 17:01:18 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 25 травня 2026 17:02:06 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | дата виставлення рахункуОпис: Оплата здійснюється Замовником шляхом перерахування на рахунок Виконавця попередньої оплати протягом 10 (десяти) робочих днів з дати належним чином оформленого оригіналу рахунку (рахунку-фактури) наданого Виконавцем у розмірі 100%. | Аванс | 100% | 10 (робочі) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | подання заявкиОпис: До 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання заявки від Замовника, але не пізніше 31.12.2026 | Одноразова поставка | 100% | 10 (робочі) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
40 021.32UAH з ПДВ