Договір: Лот 2. Білизна натільна (сорочка та кальсони демісезонні)
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-05-14-006619-a-a2
Дійсний18 черв 2026 00:00 - 01 груд 2026 00:00
Номер528 РС/УТЗ
Ціна договору23 487 000 UAH з ПДВ
Ціна договору19 572 500 UAH без ПДВ
Дата підписання18 черв 2026
ТендерUA-2026-05-14-006619-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Білизна натільна (сорочка та кальсони демісезонні)Код ДК021: 18310000-5 Спідня білизна | 25 000 комплект | До 01 вер 2026 | Україна, Київська область |
2 | Білизна натільна (сорочка та кальсони демісезонні)Код ДК021: 18310000-5 Спідня білизна | 25 000 комплект | До 01 жовт 2026 | Україна, Київська область |
Інформація про замовника
Назва організаціїГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
Код08803498
АдресаУкраїна
Інформація про постачальника
Назва організаціїПриватне акціонерне товариство «Трикотажна фабрика «Роза»
Код00307313
АдресаУкраїна, 03038, Київська область, Київ, вулиця М.Грінченка будинок 2/1
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір 528 РСУТЗ білзина ЛОТ 2 ТФ Роза.pdf | Підписаний договір | Договір | 18 червня 2026 12:11:39 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 18 червня 2026 12:12:03 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Розрахунки за поставлений Товар, здійснюються Замовником в національній валюті України - гривні у безготівковій формі шляхом перерахування належних до сплати суми коштів на поточний рахунок Постачальника, що вказаний у цьому Договорі, за фактично поставлений Товар (партію Товару) з відстрочкою платежу до 30 календарних днів з дати підписання видаткової накладної представником Отримувача та уповноваженою особою Постачальника. Підставою для проведення розрахунків є видаткова накладна. Видаткова накладна повинна бути оформлена та містити обов’язкові реквізити відповідно до вимог закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», зміст та обсяг господарської операції, зазначеної у видатковій накладній, повинен відповідати Специфікації (Додаток 1 до Договору). Згідно п. 1 ст. 23 Бюджетного кодексу України будь-які бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення. Бюджетні зобов’язання за цим Договором виникають та оплачуються Замовником виключно в межах та за умови наявності відповідних бюджетних асигнувань відповідно до п. 1 ст. 48 Бюджетного кодексу України. У разі затримки бюджетного фінансування (відсутності коштів на реєстраційному рахунку Замовника), розрахунок за поставлений Товар (партію Товару) здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати фактичного надходження бюджетних коштів на рахунок Замовника для оплати за даним договором. Детально визначено в проекті договору про закупівлю (Додаток № 3 до оголошення). * Підрозділи зберігання (Отримувачі) – військові частини, які під час здійснення централізованих закупівель є отримувачами та зберігачами товарів Головного управління Національної гвардії України. | Пiсляоплата | 100% | 30 (календарні) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договоруОпис: 1. Умови та терміни постачання визначені оголошенням про проведення спрощеної закупівлі. 2. Період днів визначений орієнтовно у зв'язку із тим, що функціонал електронної системи закупівель не передбачає зазначення кінцевого терміну постачання. 3. 25 000 комплектів. до 01.09.2026, (50% від загальної кількості ), 25 000 комплектів до 01.10.2026, (50%від загальної кількості) | Повторювана поставка | 100% | 140 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
23 487 000.00UAH з ПДВ