Договір: 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи (Морква свіжа, першого товарного сорту, ДСТУ 7035; Буряк столовий першого товарного сорту, 5-10 см, ДСТУ 7033)
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-05-27-002314-a-a1
Дійсний02 черв 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер153/26
Ціна договору6 816 UAH з ПДВ
Ціна договору5 680 UAH без ПДВ
Дата підписання02 черв 2026
ТендерUA-2026-05-27-002314-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Морква свіжа, першого товарного сорту, ДСТУ 7035, 1 кгКод ДК021: 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи Атрибути | 200 кілограм24.9 UAH без ПДВ | До 31 груд 2026 | Україна, 39200, Полтавська область, Кобеляки, вул. Шевченка 78/109 |
2 | Буряк столовий першого товарного сорту, 5-10 см, ДСТУ 7033, 1 кгКод ДК021: 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи Атрибути | 100 кілограм7 UAH без ПДВ | До 31 груд 2026 | Україна, 39200, Полтавська область, Кобеляки, вул. Шевченка 78/109 |
Інформація про замовника
Назва організаціїКомунальне некомерційне підприємство "Кобеляцька міська лікарня" Кобеляцької міської ради
Код01999307
АдресаУкраїна, 39200, Полтавська область, м. Кобеляки, вул. Шевченка, 78/109
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМ-КАСКАД"
Код45346906
АдресаУкраїна, 37800, Полтавська область, Хорол, Лубенський р-н, місто Хорол, вул.Залізнична, будинок 28А, квартира 9
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | договір 153-26 від 02.06.2026.pdf | Не вказано | Договір | 02 червня 2026 11:16:48 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 02 червня 2026 11:17:59 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Замовник оплачує 100 % вартості фактично поставленого товару шляхом перерахування грошових коштів згідно з рахунком-фактурою на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30 (тридцяти) банківських днів з моменту поставки Товару та підписання представниками Сторін накладної та акту приймального контролю (якості) Товару, за умови наявності відповідного фінансування. У разі затримки бюджетного фінансування, оплата здійснюється протягом 5 банківських днів з дати надходження грошових коштів на рахунок Замовника. | Пiсляоплата | 100% | 30 (календарні) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договору | Одноразова поставка | 100% | 5 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
6 816.00UAH з ПДВ