Розгорнути все
Основна інформація
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Ворота відкатні В1 6,9х2,0(h)Код ДК021: 44221310-1 В’їзні ворота | 1 штука | До 31 серп 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Ворота розпашні В2 7,1х2,0(h)Код ДК021: 44221310-1 В’їзні ворота | 2 штука | До 31 серп 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Ворота розпашні В3 6,45х2,0(h)Код ДК021: 44221310-1 В’їзні ворота | 1 штука | До 31 серп 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
4 | Ворота розпашні В4 6,15х2,0(h)Код ДК021: 44221310-1 В’їзні ворота | 1 штука | До 31 серп 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
5 | Хвіртка Хв1 1,1х2,0(h)Код ДК021: 44221310-1 В’їзні ворота | 4 штука | До 31 серп 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
НазваТОВ "БУДВІКСІМ"
Назва організаціїТОВ "БУДВІКСІМ"
Код44483994
АдресаУкраїна, 04080, м. Київ, м. Київ, вул.Кирилівська будинок 82 офіс 256
Умови оплати
2| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює таким чином: - 80% від загальної ціни товару по Договору Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». - 20% від загальної ціни товару по Договору Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати підписання сторонами Технічного акту про введення в експлуатацію Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює таким чином: - 80% від загальної ціни товару по Договору Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». 20% від загальної ціни товару по Договору Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з з дати підписання сторонами Технічного акту про введення в експлуатацію. | Пiсляоплата | 80% | 45 (календарні) |
2 | інша подіяОпис: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює таким чином: - 80% від загальної ціни товару по Договору Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». - 20% від загальної ціни товару по Договору Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати підписання сторонами Технічного акту про введення в експлуатацію Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює таким чином: - 80% від загальної ціни товару по Договору Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». - 20% від загальної ціни товару по Договору Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з з дати підписання сторонами Технічного акту про введення в експлуатацію. | Пiсляоплата | 20% | 45 (календарні) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договоруОпис: Детальніше в Додатках 5 та 5.1 до тендерної документації | Одноразова поставка | 100% | 45 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Скасовано
Сума договору
650 000.00UAH без ПДВ