Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-06-11-004115-a-a1
Дійсний19 черв 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер323
Ціна договору407 550 UAH з ПДВ
Ціна договору339 625 UAH без ПДВ
Дата підписання19 черв 2026
ТендерUA-2026-06-11-004115-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Кефір вітамінізований АМА, 2,5% жирності, 500 гКод ДК021: 15550000-8 Молочні продукти різні Атрибути | 500 кілограм50 UAH без ПДВ | До 31 груд 2026 | Україна, 03115, м. Київ, вулиця Верховинна, будинок 69 |
2 | Кефір АМА 2,5%, 500г, плівка поліетиленоваКод ДК021: 15550000-8 Молочні продукти різні Атрибути | 6 000 кілограм45 UAH без ПДВ | До 31 груд 2026 | Україна, 03115, м. Київ, вулиця Верховинна, будинок 69 |
3 | Сметана А-МАМ 15% жиру, 400 гКод ДК021: 15550000-8 Молочні продукти різні Атрибути | 350 кілограм127.5 UAH без ПДВ | До 31 груд 2026 | Україна, 03115, м. Київ, вулиця Верховинна, будинок 69 |
Інформація про замовника
Назва організаціїКомунальне некомерційне підприємство «Київський міський клінічний онкологічний центр» Виконавчого органу Київської міської ради(Київська міська державна адміністрація).
Код13697965
АдресаУкраїна, 03115, Київська область, Київ, вулиця Верховинна, будинок 69
Інформація про постачальника
Назва організаціїТовариство з обмеженою відповідальністю "Фірма "Фавор"
Код21505980
АдресаУкраїна, 03170, Київська область, Київ, вул. Тулузи, буд. 5
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | кефір.pdf | Підписаний договір | Договір | 19 червня 2026 14:46:10 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 19 червня 2026 14:46:22 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Оплата Замовником за фактично поставлений Товар якій зазначений в накладній, та відповідає Специфікації (Додатку № 1) здійснюється шляхом безготівкового перерахунку на рахунок Постачальника протягом 10 календарних днів з дати поставки Товару, при наявності коштів на рахунку Замовника та по мірі їх надходження. | Пiсляоплата | 100% | 10 (календарні) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договору | Повторювана поставка | 100% | 3 (робочі) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
407 550.00UAH з ПДВ