Договір: Аварійно-відновлювальні роботи з ремонту будівель ПС 750 кВ Вінницького РЦОМ Північного ТУОМ (інв.№№001037; 001039; 001048; 001034; 001125; 010005) 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-06-26-011497-a-a1
Дійсний18 черв 2026 00:00 - 07 жовт 2026 00:00
Номер20-294379-26
Ціна договору5 548 037.6 UAH з ПДВ
Ціна договору4 623 364.67 UAH без ПДВ
Дата підписання18 черв 2026
ТендерUA-2026-06-26-011497-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Аварійно-відновлювальні роботи з ремонту будівель ПС 750 кВ Вінницького РЦОМ Північного ТУОМ (інв.№№001037; 001039; 001048; 001034; 001125; 010005)Код ДК021: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація | 1 робота | До 01 вер 2026 | Україна, Відповідно до документації |
Інформація про замовника
Назва організаціїПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО"
Код00100227
АдресаУкраїна, 01032, Київська область, Київ, вул. С.Петлюри, 25, м. Київ
Інформація про постачальника
Назва організаціїТовариство з обмеженою відповідальністю «ВІРА»
Код30354265
АдресаУкраїна, 84122, Донецька область, Слов'янськ, вул. Пушкіна, буд. 10, офіс 207
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 20-294379-26 машинозчитувальний формат .pdf | Підписаний договір | Договір | 26 червня 2026 18:12:18 | |
2 | Інформація по КБВ - ТОВ ВІРА .docx | Підписаний договір | Договір | 26 червня 2026 18:12:18 | |
3 | Обгрунтування здійсн закупівлі пп 15 п.13 Особливост. АВР з ремонту будівель (6од) ВРЦОМ.PDF | Підписаний договір | Договір | 26 червня 2026 18:12:19 | |
4 | ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 20-294379-26 від 18.06.2026 ТОВ ВІРА .pdf | Підписаний договір | Договір | 26 червня 2026 18:12:19 | |
5 | Підписано | Не вказано | Договір | 26 червня 2026 18:13:24 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
2| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | дата виставлення рахункуОпис: Джерело фінансування: кошти підприємства. Після підписання Договору, за наявністю фінансування, Замовник перераховує на поточний рахунок Підрядника попередню оплату в розмірі 20% (двадцяти відсотків) від ціни Договору, що складає 924 672,93 грн. (дев'ятсот двадцять чотири тисячі шістсот сімдесят дві гривні 93 копійки) без урахування ПДВ, крім того ПДВ (20%) – 184 934,59 грн. (сто вісімдесят чотири тисячі дев'ятсот тридцять чотири гривні 59 копійок), що разом з ПДВ 20% становить 1 109 607,52 грн. (один мільйон сто дев'ять тисяч шістсот сім гривень 52 копійки), на підставі виставленого рахунку. Підрядник реєструє податкову накладну на всю суму коштів (попередньої оплати), отриманих від Замовника. Дата реєстрації податкової накладної повинна співпадати з датою зарахування коштів (попередньої оплати) на рахунок Підрядника. | Аванс | 20% | 10 (робочі) |
2 | виконання робітОпис: Подальші розрахунки за виконанні за цим договором роботи Замовник здійснює з відстрочкою платежу на строк до 25 (двадцяти п’яти) робочих днів з дня підписання актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в, довідок за формою КБ-3, з урахуванням попередньої оплати, на підставі виставленого рахунку, та з урахуванням, що така оплата здійснюється після реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідно до статті 201 Податкового кодексу України. | Пiсляоплата | 80% | 25 (робочі) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договору | Одноразова поставка | 100% | 145 (робочі) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
5 548 037.60UAH з ПДВ