Договір: Скарифікатор звичайний, спис код НК 024:2023: 61579 – Скарифікатор неавтоматичний одноразового використання код НК 031:2024 V010402 - Скарифікатори без системи захисту, одноразові (33141300-3 - Приладдя для венепункції та забору крові) код за ДК 021-2015: 33140000-3 — Медичні матеріали
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-07-18-000394-a-a1
Дійсний23 лип 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер394
Ціна договору1 155.6 UAH з ПДВ
Ціна договору1 080 UAH без ПДВ
Дата підписання23 лип 2026
ТендерUA-2026-07-18-000394-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Скарифікатор сталевий стерильний торгової марки IGAR, №200 Код ДК021: 33141300-3 Приладдя для венепункції та забору крові Атрибути | 2 000 штука0.54 UAH без ПДВ | До 31 серп 2026 | Україна, 45601, Волинська область, с.Липини, вул.Теремнівська, буд. 100, приміщення аптечного складу Луцької ЦРЛ |
Інформація про замовника
Назва організаціїКОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ПІДГАЙЦІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Код01983134
АдресаУкраїна, 45601, Волинська область, с. Липини, Луцький р-н, вул. Теремнівська, буд. 100
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАВОЛГА"
Код30540001
АдресаУкраїна, 49057, Дніпропетровська область, Дніпро, ВУЛИЦЯ ВЕСНІНА, будинок 84
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір ЗЦП скарифікатори липень.pdf | Підписаний договір | Договір | 23 липня 2026 16:13:11 | Перегляд |
2 | ТАВОЛГА — Код ЄДРПОУ 30540001.pdf | Не вказано | Договір | 23 липня 2026 16:13:12 | Перегляд |
3 | Підписано | Не вказано | Договір | 23 липня 2026 16:14:23 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Оплата товару здійснюється Замовником у безготівковій формі шляхом перерахування коштів у національній валюті України (українських гривнях) на поточний рахунок Постачальника.
Оплата Замовником Постачальнику вартості товару проводиться за фактично поставлений товар, відповідно видаткової накладної Постачальника, за цінами, вказаними у специфікації (Додаток 1 до Договору), на поточний рахунок Постачальника, вказаний у розділі 15 Договору, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання уповноваженими представниками Сторін відповідних видаткових накладних.
Моментом оплати поставленого товару є дата списання грошових коштів з реєстраційного рахунку Замовника.
Усі платіжні документи за цим Договором оформлюються із дотриманням усіх вимог законодавства України, що зазвичай ставляться до змісту і форми таких документів. | Пiсляоплата | 100% | 30 (календарні) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | подання заявкиОпис: Поставка товарів за цим Договором здійснюється з моменту укладення договору до 31 серпня 2026 року.
Постачання товарів здійснюється однією партією відповідно до замовлення (заявки) Замовника, де зазначаються найменування (номенклатура) товарів згідно зі Специфікацією та необхідна їх кількість. Поставка товару здійснюється протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту передачі замовлення (заявки) Замовника Постачальнику.
Замовник замовляє (закуповує) товари, а Постачальник приймає до виконання замовлення та здійснює постачання товару виключно в межах суми, визначеної в Договорі. | Одноразова поставка | 100% | 3 (робочі) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
1 155.60UAH з ПДВ