Договір: Дошка обрізна (ДК 021:2015: код 03410000-7 - Деревина (03411000-4 - Деревина хвойних порід))
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-07-21-007005-a-a1
Дійсний28 лип 2026 00:00 - 30 вер 2026 00:00
Номер713
Ціна договору42 000 UAH без ПДВ
Дата підписання28 лип 2026
ТендерUA-2026-07-21-007005-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Дошки обрізні нестругані, сосна, цільна, 50x150x6000, свіжопил, клас якості за ДСТУ EN 1927 - BКод ДК021: 03410000-7 Деревина Атрибути | 3 метр кубічний14 000 UAH без ПДВ | До 17 серп 2026 | Україна, 18000, Черкаська область, Черкаський район, місто Черкаси, вул. Івана Мазепи, буд. 117 |
Інформація про замовника
Назва організаціїКОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"
Код02082522
АдресаУкраїна, 18000, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, 62
Інформація про постачальника
Назва організаціїФОП "ПОСТІЛ ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ"
Код3370715932
АдресаУкраїна, 18018, Черкаська область, місто Черкаси, вул.Солом'янська будинок 15 кімната 20
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір №713 від 28.07.2026 дошка обрізна ФОП Постіл В.А..pdf | Підписаний договір | Договір | 28 липня 2026 16:54:43 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 28 липня 2026 16:55:13 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
3| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | дата виставлення рахункуОпис: Покупець після пред'явлення Постачальником рахунку на оплату Товару здійснює передоплату за Товар шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника в розмірі 50,00 % від вартості замовленої партії Товару протягом 5 (п’яти) банківських днів з дня подання заявки та отримання рахунку. | Аванс | 50% | 5 (банківські) |
2 | поставка товаруОпис: Протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати поставки Товару на підставі підписаних Сторонами видаткових накладних на Товар Покупець проводить розрахунок за отриманий Товар в розмірі 33,33 % від вартості товару (в разі, якщо Постачальник є платником ПДВ, або проводить остаточний розрахунок, якщо Постачальник не є платником ПДВ). | Пiсляоплата | 33.33% | 5 (банківські) |
3 | інша подіяОпис: Сума ПДВ – 16,67%, зазначена в рахунку на оплату Товару, сплачується Покупцем Постачальнику протягом 5 (п`яти) банківських днів з дня реєстрації Постачальником податкової накладної, а у випадку зупинення реєстрації податкової накладної в ЄРПН, cума ПДВ – 16,67% сплачується Покупцем після постановлення Рішення комісії регіонального рівня про реєстрацію податкової накладної чи розрахунку коригування в ЄРПН або набрання законної сили Рішенням суду про реєстрацію такої податкової накладної чи розрахунку коригування.
У випадку реєстрації Постачальником податкової накладної в ЄРПН, складеній з порушенням порядку її заповнення чи з помилками, cума ПДВ – 16,67% сплачується Покупцем після реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до такої податкової накладної. | Пiсляоплата | 16.67% | 5 (банківські) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | здійснення оплатиОпис: Передача Постачальником Товару здійснюється уповноваженому представнику Покупця протягом 7 (семи) робочих днів з дня отримання заявки та передоплати, згідно п.4.2. Договору за умови надання останнім належним чином оформленої довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей. Заявка передається через факс, поштою або через представника Постачальника. | Одноразова поставка | 100% | 7 (робочі) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
42 000.00UAH без ПДВ