Договір: Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN (82YU016QRA)
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-07-28-008570-a-a1
Дійсний10 серп 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер7-35/2026
Ціна договору378 048 UAH з ПДВ
Ціна договору315 040 UAH без ПДВ
Дата підписання10 серп 2026
ТендерUA-2026-07-28-008570-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN (82YU016QRA)Код ДК021: 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) | 10 штука37 804.8 UAH без ПДВ | До 10 вер 2026 | Україна, Волинська область |
Інформація про замовника
Назва організації20 БРИГАДА ОПЕРАТИВНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ (ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3009)
Код23313842
АдресаУкраїна
Інформація про постачальника
НазваТОВ "КОМПАКОМ"
Назва організаціїТовариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАКОМ"
Код45596933
АдресаУкраїна, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Миру, 49, приміщення 3
IBANUA723052990000026006050603119
ПідписантВіталій Шульц
Посада підписантаДиректор
Телефон підписанта0633695642
email підписантаvit6922@gmail.com
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.10 №7-35_2026 Ноутбуки СЗ.pdf | Підписаний договір | Договір | 10 серпня 2026 17:43:06 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 10 серпня 2026 17:43:30 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Оплата здійснюється Замовником за фактично отриманий належної якості Товар (на умовах зазначених у Специфікації/-ях цього Договору) шляхом безготівкового переказу коштів на поточний рахунок Постачальника, вказаний у даному Договорі, протягом 7 (семи) робочих днів, з дати пред’явлення Постачальником рахунку на оплату та підписаного Сторонами акту приймання-передачі Товару або видаткової накладної. Але у разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок за поставлений Товар здійснюється впродовж 7 (семи) робочих днів з дня надходження фінансування на розрахунковий рахунок Замовника. Платіжні (фінансові) зобов’язання Замовника за договором про закупівлю щодо оплати вартості поставлених (переданих) товарів виникають лише при наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань та за умови надходження бюджетних коштів для оплати цих товарів на казначейський рахунок Замовника. | Пiсляоплата | 100% | 7 (робочі) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | подання заявкиОпис: Постачальник власними силами, засобами та за власний рахунок відповідно до умов даного Договору зобов’язується здійснити поставку Товару протягом строку дії даного Договору, але не пізніше 7 (семи) календарних днів з дати отримання від Замовника офіційного листа-заявки щодо поставки відповідної партії Товару. В той же час кінцевий строк постачання всієї кількості номенклатури Товару не пізніше 10.09.2026 р. | Одноразова поставка | 100% | 7 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
378 048.00UAH з ПДВ