Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-07-30-001247-a-a1
Дійсний31 серп 2026 00:00 - 28 лют 2027 00:00
Номер53-124-01-26-30033
Ціна договору445 800 UAH з ПДВ
Ціна договору371 500 UAH без ПДВ
Дата підписання31 серп 2026
ТендерUA-2026-07-30-001247-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Кава в зернах 100% арабікаКод ДК021: 15861100-2 Смажена зернова кава | 375 кілограм | До 31 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Кава в зернах суміш 80% арабіки 20% робустиКод ДК021: 15861100-2 Смажена зернова кава | 475 кілограм | До 31 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРЕШ ОРГАНІК КОФІ"
Код43888444
АдресаУкраїна, 46024, Тернопільська область, Тернопіль, пр.Злуки, будинок 41
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 53-124-01-26-30033.pdf | Підписаний договір | Договір | 02 вересня 2026 10:14:19 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 02 вересня 2026 10:14:32 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: Оплату за поставлену замовлену партію Товару Замовник здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45-ти календарних днів з дати поставки товару, на підставі видаткової накладної (накладної). Для нерезидентів: Оплату за поставлену замовлену партію Товару Замовник здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45-ти календарних днів з дати поставки товару на підставі рахунку-фактури (інвойс). | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | подання заявкиОпис: Детально про умови поставки в Додатках 5, 5.1 до ТД. | Повторювана поставка | 100% | 5 (робочі) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
445 800.00UAH з ПДВ